关于市救助管理站2016年部门预算编制的说明
m.happymerchs.com 发布时间:2016-02-24 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.主要职能。市救助管理站为市民政局下属全额拨款事业单位,主要承担全市生活无着、流浪乞讨人员救助保护、未成年人救助保护和四川跨云南、广西救助中转任务。为在站流浪乞讨人员提供生活,医疗、返乡、教育矫治、临时安置等服务。
(二)主要工作
市救助管理站坚持以人为本和依法办事的工作理念和“自愿救助,无偿救助”的原则,对每一个生活无着流浪乞讨人员坚持应救必救的工作理念。2015年实际救助2023人,实际救助率达到99.4%。其中:未成年人100人 ,60岁以上体弱老人177人,流浪病人、精神病人和智障人员共272人次,护送无返乡能力的受助人员返乡 256人。对流浪未成年人、老弱、病、残等特殊群体的救助率 100%。协助处理、妥善处置流浪乞讨人员死亡3例。组织工作人员上街劝导586人(次),劝导流浪乞讨人员接受救助125人(次) ,出动救助专用车辆142台(次),上街为流浪乞讨人员发放衣服、食品、饮料等价值人民币5.8万元,经劝导接受我站救助并自返或护送回乡的流浪人员共259人(次)。积极探索社工介入救助管理和救助保护工作,及未成年人救助保护试点工作,切实做好特殊受助人员返乡跟踪回访和后续救助,已开展社工介入个案21例,流浪未成年人需求评估21例,家庭监护评估4例,跟踪回访5例。加大救助管理和救助保护宣传力度,注重文明创建,社会治安综合治理、计划生育、绿化卫生等各项文明创建活动顺利开展。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算总额为296.39万元,其中:当年财政拨款收入296.39万元。相应安排支出预算296.39万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
市救助管理站预算安排支出主要用于保障 本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的救助人员的主动救助、医疗、返乡、教育矫治、临时安置、生活、未成年人保护等工作。其中:1、基本支出:274.39万元,是用于保障救助管理站等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。2、项目支出:22万元,用于救助人员返乡支出、医疗、生活、临时安置、主动救助、教育矫治、未成年人救助保护支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出281.15万元,主要用于:1、事业单位机构正常运转支出包括基本工资、津补贴、退休费、日常公用支出;2、救助专项经费15万元;3、业务运行费7万元日常公用支出。
(二)住房保障支出15.24万元,用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数10.23万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.79万元,公务用车购置及运行维护费9.44万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.44万元)。
(一)因公出国(境)经费较2015年预算数增长/下降0,主要原因是未产生此费用。
(二)公务接待费与2015年预算减少。
2016年公务接待费计划用于各市(州)救助站来站接送救助人员工作接待等开支费用等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长8%,主要原因是财政车辆预算标准变化。
(四)2016单位车辆保有量4辆。
2016年安排公务用车运行维护费9.44万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于接送救助人员返乡和保障日常公务用车等工作的正常开展。